今年内审的年度审计事情涉及巨细单位共23家,为了能保质保量完成审计事情,审计部于2014年12月开始预审,2015年1月进行详细审计,现阶段集团内部审计事情已接近尾声。
审计部与各企业财务主管对企业内控情况、利润情况进行核实,并通过财务主管对企业情况进行详细了解,与企业经营者做好相同事情,对所有企业的特殊情况进行细致剖析。近日审计部正在对所有企业情况进行汇总、比较、剖析,出具文字审计报告。
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